Missioni: Personale strutturato

•La richiesta di autorizzazione missione deve essere compilata e trasmessa alla Segreteria Amministrativa prima dell’inizio della missione anche per via telematica all'indirizzo amminist@math.unifi.it.

La Segreteria provvederà:
1. a far firmare al Direttore la richiesta suddetta (si ricorda che la firma del Direttore è assolutamente necessaria per la copertura assicurativa);
2. ad impegnare l’importo presunto della spesa sul corrispondente capitolo di bilancio.

• Al rientro dalla missione inoltrare, alla Segreteria Amministrativa, la richiesta di rimborso spese, allegando tutti i documenti giustificativi, in originale, delle spese sostenute (biglietti di viaggio, carte d'imbarco, ricevute fiscali albergo/vitto, ricevute iscrizioni convegno corredati dagli scontrini delle carte di credito quando utilizzate).
Il personale dipendente può richiedere preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio ed in caso di missioni all’estero superiori ad un giorno, inclusive del viaggio, la corresponsione di un trattamento alternativo di missione , come determinata nella seguente tabella Si ricorda che la Classe 1 corrisponde a Dirigenti e professori di I e II fascia, la Classe 2 corrisponde al rimanente personale

• Ai fini della liquidazione della missione occore produrre a cura dell'interessato, l'attestato di partecipazione, ove previsto, oppure ogni altro documento comprovante l'attività oggetto della missione. Nell'eventualità che non sia possibile rinvenire tali documenti l'interessato deve produrre, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione sostitutiva, soggetta agli accertamenti di rito previsti dal DPR 445/2000
Rimborso spese
Nel caso di biglietti di viaggio o ricevuta on line è necessario compilare apposita dichiarazione.
Nel caso in cui ci si rivolga ad Agenzie di viaggio per l’acquisto di biglietti aereo è necessario chiedere sempre la fattura dei diritti di intermediazione con l'indicazione della tratta di viaggio, altrimenti non sara' possibile usufruire del rimborso della spesa.
Per quanto riguarda gli scontrini dei pasti fruiti all'estero, se non facilmente traducibili, è necessaria apposita dichiarazione

L'utilizzo del Taxi sia in Italia che all'estero, è consentito nell’area urbana di svolgimento della missione nel limite massimo giornaliero di € 25 al giorno. Il rimborso è ammesso anche per le tratte di andata e ritorno verso aeroporti, stazioni e porti, in Italia ed all'estero, verso le sedi di svolgimento delle missioni e deve essere supportato da apposito documento contenente, in ogni caso, la data, il tragitto, l'importo pagato.
Il rimborso delle spese per l'utilizzo del taxi in tragitti extra-urbani, sia in Italia che all'estero, può essere liquidato dietro presentazione di richiesta scritta adeguatamente motivata .

•L’uso della carta di credito è soggetto alla presentazione di apposita richiesta.
Con riferimento esclusivamente al trattamento di missione, tale strumento può essere utilizzato per pagare:
a) spese relative all’alloggio,
b) pasti,
c) iscrizioni ai congressi,
d) biglietti di viaggio compreso le spese di pedaggio e parcheggio, qualora l’utilizzo del mezzo proprio sia stato autorizzato.

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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER MISSIONE esterni 23.4.2012.doc27 KB
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER MISSIONE23.4.2012.doc37.5 KB